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title: Emisión de facturas electrónicas con recurrencia
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# Emisión de facturas electrónicas con recurrencia

## Desde Uwigo puedes crear y emitir facturas electrónicas, ingresando los datos del cliente, período, moneda, productos o servicios y demás información asociada al documento. El sistema calcula automáticamente los montos del documento y, una vez emitida la factura, realiza su centralización contable, permitiendo consultar el asiento generado desde el comprobante. Además, según la configuración disponible, es posible establecer una recurrencia para automatizar la emisión periódica del documento.

#### **¿Cuándo utilizar esta funcionalidad?**

Utiliza esta funcionalidad cuando necesites emitir una factura electrónica desde Uwigo.

También puedes utilizar la configuración de recurrencia cuando necesites establecer la emisión periódica de un documento, siempre que esta funcionalidad corresponda al tipo de documento y operación que estás realizando.

**Antes de comenzar**

Antes de crear la factura, verifica que tengas definida la información necesaria para emitir el documento:

- RUT del cliente.
- Fecha de emisión.
- Período correspondiente.
- Moneda en la que se emitirá el documento.
- Glosa.
- Productos o servicios que serán facturados.
- Precio y cantidad.
- Referencias o información adicional, cuando corresponda.

Si utilizarás una moneda distinta al peso chileno, verifica además que el producto esté configurado para trabajar con la moneda seleccionada.

Si configurarás una recurrencia, define previamente la fecha de inicio y frecuencia de emisión.

#### Paso 1. Crear el documento

Ingresa a:

**Ventas \> Facturas \> Facturación \> Nuevo documento**

**![](https://soporte.uwigo.com/hs-fs/hubfs/image-png-Sep-26-2026-01-01-26-2017-AM.png?width=670&height=257&name=image-png-Sep-26-2026-01-01-26-2017-AM.png)**

Selecciona el tipo de documento que deseas emitir. Para este ejemplo, selecciona Factura Afecta.

Luego selecciona el RUT del cliente al que emitirás la factura.

Completa o verifica:

- **Fecha de emisión**.
- **Período** correspondiente.
- **Moneda**.
- **Glosa** del documento.

Por defecto, la moneda corresponde a **peso chileno**.

![](https://soporte.uwigo.com/hs-fs/hubfs/image-png-Sep-26-2026-01-02-03-3872-AM.png?width=670&height=330&name=image-png-Sep-26-2026-01-02-03-3872-AM.png)

#### Paso 2. Agregar los productos o servicios

En el campo **Código**, selecciona la lupa y busca el producto que deseas facturar.

Selecciona el producto y completa o modifica, según corresponda:

- Precio.
- Cantidad.

Uwigo calculará automáticamente los valores correspondientes al:

- Neto.
- IVA.
- Total del documento.

Los montos se calcularán de acuerdo con la configuración del producto y los datos ingresados en el documento.

![](https://soporte.uwigo.com/hs-fs/hubfs/image-png-Sep-26-2026-01-02-52-2306-AM.png?width=670&height=362&name=image-png-Sep-26-2026-01-02-52-2306-AM.png)

#### Paso 3. Emitir el documento en otra moneda

Si necesitas emitir el documento en una moneda distinta al peso chileno, selecciona la **lupa** correspondiente al campo de moneda.

Selecciona el tipo de cambio que deseas utilizar.

![](https://soporte.uwigo.com/hs-fs/hubfs/image-png-Sep-26-2026-01-03-31-6092-AM.png?width=670&height=205&name=image-png-Sep-26-2026-01-03-31-6092-AM.png)

Por ejemplo, al seleccionar **UF**, el sistema mostrará el valor correspondiente, el cual puede ser editado.

Luego, en el campo **Código**, selecciona el producto correspondiente.

![](https://soporte.uwigo.com/hs-fs/hubfs/image-png-Sep-26-2026-01-03-46-7999-AM.png?width=670&height=329&name=image-png-Sep-26-2026-01-03-46-7999-AM.png)

Para trabajar con la moneda seleccionada, el producto debe estar configurado y asociado a dicha moneda.

Una vez seleccionado, Uwigo calculará automáticamente el monto del documento de acuerdo con la información ingresada.

> ***Importante:** Antes de emitir, verifica que la moneda seleccionada, el tipo de cambio y el producto correspondan a la operación que deseas registrar.*

#### Paso 4. Agregar referencias y descripción

Puedes incorporar información adicional al documento mediante los campos disponibles para:

- **Referencia**, por ejemplo, una orden de compra.
- **Descripción**, cuando necesites agregar información o detalles adicionales asociados a la operación.

Utiliza estos campos cuando la operación requiera información complementaria.

#### Paso 5. Configurar la recurrencia

Si necesitas establecer una emisión periódica del documento, dirígete a la sección de recurrencia ubicada en la parte inferior.

![](https://soporte.uwigo.com/hs-fs/hubfs/image-png-Sep-26-2026-01-05-18-9534-AM.png?width=670&height=284&name=image-png-Sep-26-2026-01-05-18-9534-AM.png)

Selecciona **Editar** y configura:

- **Fecha de inicio**.
- **Frecuencia** de emisión.

Por ejemplo, puedes seleccionar una frecuencia **mensual**.

Una vez configurada la recurrencia, verifica que su estado se encuentre en **Corriendo**.

![](https://soporte.uwigo.com/hs-fs/hubfs/image-png-Sep-26-2026-01-06-01-7051-AM.png?width=670&height=396&name=image-png-Sep-26-2026-01-06-01-7051-AM.png)

> ***Importante:** Una recurrencia en estado **Pausado** no realizará la emisión del documento. Verifica el estado antes de guardar la configuración.*

Selecciona **Guardar**.

Si la sección de recurrencia no aparece, verifica que la recurrencia se encuentre correctamente configurada y activa.

Para eliminar una recurrencia existente, selecciona **Eliminar recurrencia**.

#### Paso 6. Emitir la factura

Una vez completada y revisada la información, selecciona **Emitir**.

Verifica los datos mostrados por el sistema y confirma la emisión.

![](https://soporte.uwigo.com/hs-fs/hubfs/image-png-Sep-26-2026-01-08-05-5622-AM.png?width=670&height=606&name=image-png-Sep-26-2026-01-08-05-5622-AM.png)

Una vez finalizado el proceso, la factura quedará emitida y el sistema te llevará nuevamente a la página principal.

**¿Cómo verificar la centralización contable?**

Una vez emitida la factura, puedes consultar el documento desde la página principal.

Selecciona el comprobante asociado a la factura para acceder al asiento contable generado por el sistema.

![](https://soporte.uwigo.com/hs-fs/hubfs/image-png-Sep-26-2026-01-09-55-8084-AM.png?width=670&height=247&name=image-png-Sep-26-2026-01-09-55-8084-AM.png)

**![](https://soporte.uwigo.com/hs-fs/hubfs/image-png-Sep-26-2026-01-10-45-1888-AM.png?width=670&height=269&name=image-png-Sep-26-2026-01-10-45-1888-AM.png)**

**Al finalizar el proceso:**

1. La factura electrónica queda emitida.
2. El documento queda disponible para su consulta.
3. Si se configuró una recurrencia, esta queda registrada con la frecuencia y estado seleccionados.
4. El documento queda centralizado automáticamente.
5. El asiento contable puede consultarse desde el comprobante de la factura.

#### **Recomendaciones**

💡 **Verifica la moneda antes de emitir.**

Si la factura se emitirá en una moneda distinta al peso chileno, revisa la moneda, el tipo de cambio y la configuración del producto antes de confirmar el documento.

💡 **Revisa el estado de la recurrencia.**

Si configuraste una emisión periódica, asegúrate de que el estado se encuentre en **Corriendo**.

💡 **Revisa el documento antes de emitir.**

Verifica cliente, fecha, período, moneda, productos, cantidades, precios, referencias y montos calculados antes de confirmar la emisión.

 

#### **Video**

Revisa el siguiente video para conocer el procedimiento completo para realizar emision de facturas con o sin recurrencia :

 

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